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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1330-18-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
31-03-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ASEO Y ESTAFETA ARICA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR
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R.U.T. |
60.704.000-1 |
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Dirección de Facturación |
San Marcos 101 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
29900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Marcos 101 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ADRIANA |
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Razón Social |
ADRIANA FERNANDEZ RAMIREZ
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R.U.T. |
12.800.623-0 |
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Sucursal |
ADRIANA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | 1. Servicio de Aseo y Estafeta desde el 21/03/2016 al 31/03/2016.
2. Una limpieza en profundidad de las Dependencias de la DRT de Arica y Parinacota a realizarse el día 26/03/2016.
3. Servicio de Estafeta desde el 21/03/2016 al 31/03/2016
4. Limpieza de Vehículo Institucional 2 veces (21 y 28 de Marzo de 2016)
| 1. Servicio de Aseo y Estafeta desde el 21/03/2016 al 31/03/2016.
2. Una limpieza en profundidad de las Dependencias de la DRT de Arica y Parinacota a realizarse el día 26/03/2016.
3. Servicio de Estafeta desde el 21/03/2016 al 31/03/2016
4. L |
$ 269.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 269.100
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$ 269.100
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Total Neto
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$ 269.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios 10 %
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$ 29.900
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$ 299.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.