Orden de Compra. Nº1330-67-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1330-4-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1330-67-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-05-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1330-4-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1330-4-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ARICA
Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR
R.U.T. 60.704.000-1
Dirección de Unidad de Compra Serrano Nº 145 Oficina 303
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR
R.U.T. 60.704.000-1
Dirección de Facturación San Marcos 101
Comuna Arica
Impuesto 4940000
Dirección de Envío de la Factura San Marcos 101
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-07-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GACETA
Razón Social EDITORIAL DE LA A A LA Z LIMITADA
R.U.T. 76.286.480-0
Sucursal GACETA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80151504
Promoción comercial1Unidadsegun bases tecnicas  $ 26.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000.000 $ 26.000.000
Total Neto $ 26.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.940.000
TOTAL OC $ 30.940.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.