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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1331-75-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Material Promocional Dakar 2012, desde 1331-5-LE11 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1331-5-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR
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R.U.T. |
60.704.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Los Carreras 691, Copiapó |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
3832300 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Carreras 691, Copiapó |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SEPROM LTDA |
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Razón Social |
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA SEPROM LIMITADA
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R.U.T. |
76.665.170-4 |
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Sucursal |
SEPROM LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49101602
| Recuerdos o souvenirs | 1 | Unidad | Adquisición de Material Promocional de la Región de Atacama consistente en Poleras, Gorros y Bolsos, para ser distribuidos en el marco del Rally Dakar 2012. | |
$ 20.170.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.170.000
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$ 20.170.000
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Total Neto
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$ 20.170.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.832.300
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$ 24.002.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.