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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1332602-23-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Prótesis Dentales |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1332602-1-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
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R.U.T. |
61.606.912-8 |
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Dirección de Facturación |
RIQUELME N 1131, BODEGA DE INSUMOS CLINICOS |
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Comuna |
San Javier
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Impuesto |
278028,985507246 |
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Dirección de Envío de la Factura |
RIQUELME N 1131, BODEGA DE INSUMOS CLINICOS |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
lagdental |
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Razón Social |
LUIS ANDRÉS GONZÁLEZ GRANDÓN
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R.U.T. |
13.611.401-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
lagdental |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42152111
| Endurecedores de material de impresión dental | 2 | Unidad | REHABILITACIONES PROTÉSICAS EN BASE A PRÓTESIS REMOVIBLES METÁLICAS. | 10 Bases metálicas terminadas, confeccionadas según requerimientos técnicos. |
$ 92.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 184.000
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$ 184.000
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42152111
| Endurecedores de material de impresión dental | 30 | Unidad | REHABILITACIONES PROTÉSICAS EN BASE A PRÓTESIS REMOVIBLES ACRÍLICAS | 240 Prótesis acrílicas removibles, confeccionadas según requerimientos técnicos |
$ 52.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.560.000
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$ 1.560.000
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Total Neto
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$ 1.744.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios (14,5%) 14,5 %
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$ 278.029
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$ 2.022.029
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.