Orden de Compra. Nº1335-4-SE09 "Material de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación de Fomento de la Producción - CORFO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1335-4-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-02-2009
Nombre de la Orden de Compra Material de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1335-1-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORFO XI REGION
Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Unidad de Compra Simón Bolívar 262
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Facturación Simón Bolívar 262, Coyhaique
Comuna Coyhaique
Impuesto 20375,6
Dirección de Envío de la Factura Simón Bolívar 262, Coyhaique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO
R.U.T. 6.157.887-0
Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería40Unidad no definidaRESMA PAPEL CARTARESMA PAPEL CARTA $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.240 $ 107.240
Total Neto $ 107.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.376
TOTAL OC $ 127.616


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.