Orden de Compra. Nº1336-13-SE24 "REPARACIONES VARIAS MAESTRANZA - DVLL"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1336-13-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2024
Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES VARIAS MAESTRANZA - DVLL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1336-22-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Provincia de Llanquihue
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Camino a Pargua s/n km 4
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 06 001 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Camino a Pargua s/n km 4
Comuna Puerto Montt
Impuesto 4175316,5
Dirección de Envío de la Factura Camino a Pargua s/n km 4
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Franco alexis
Razón Social ELECTRYWORK SPA
R.U.T. 77.086.644-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Franco alexis
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102303
Construcción de sistemas de fontanería o gasfiterí1Global REPARACIONES SERVIDORES DE CAMARAS Y REDES MAESTRANZA, SEGÚN PRESUPUESTO N°374 DE FECHA 18/01/2024 $ 3.917.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.917.300 $ 3.917.300
72102303
Construcción de sistemas de fontanería o gasfiterí1Global REPARACIONES RACK BODEGA INSUMOS MAESTRANZA, SEGÚN PRESUPUESTO N°378 DE FECHA 06/02/2024 $ 3.975.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.975.000 $ 3.975.000
72102303
Construcción de sistemas de fontanería o gasfiterí1Global REPARACIÓN FILTRACIONES AGUA NO POTABLE MAESTRANZA, SEGÚN PRESUPUESTO N°383 DE FECHA 10/03/2024 $ 1.266.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.266.800 $ 1.266.800
72102303
Construcción de sistemas de fontanería o gasfiterí1Global REPARACIÓN CAÑERIAS AGUA MAESTRANZA, SEGÚN PRESUPUESTO N°382 DE FECHA 13/03/2024 $ 1.146.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.146.800 $ 1.146.800
72102303
Construcción de sistemas de fontanería o gasfiterí1Global REPARACIÓN VARIAS MAESTRANZA, SEGÚN PRESUPUESTO N°377 DE FECHA 22/01/2024 $ 3.952.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.952.900 $ 3.952.900
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Construcción de sistemas de fontanería o gasfiterí1Global MOVIMIENTO TIERRA SECTOR CAMPAMENTO CONTAO, SEGÚN PRESUPUESTO N°375 DE FECHA 18/01/2024 $ 3.889.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.889.400 $ 3.889.400
72102303
Construcción de sistemas de fontanería o gasfiterí1Global REPARACIÓN VARIAS MAESTRANZA, SEGÚN PRESUPUESTO N°379 DE FECHA 06/02/2024 $ 1.689.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.689.700 $ 1.689.700
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Construcción de sistemas de fontanería o gasfiterí1Global INSTALACIÓN PORTOR CAMPAMENTO CONTAO, SEGÚN PRESUPUESTO N°376 DE FECHA 18/01/2024 $ 2.137.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.137.450 $ 2.137.450
Total Neto $ 21.975.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.175.316
TOTAL OC $ 26.150.666


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.