|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1336-25-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-03-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1336-9-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Camino a Pargua s/n km 4 |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
829331 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Camino a Pargua s/n km 4 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
V.S. GARAGE |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS V.S. GARAGE SPA
|
|
R.U.T. |
77.189.482-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
V.S. GARAGE |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31161602
| Pernos ciegos | 1 | Unidad | Ingresar UDP 1280 en NOTAS DE PEDIDO O REFERENCIA DE FACTURA | cotizar la totalidad de los productos de documentos adjunto TERMINOS DE REFERENCIA, no se consideraran cotizaciones sin la totalidad de los productos. ADJUNTAR COTIZACION OBLIGATORIA PARA EVALUAR E INDICAR PLAZO DE ENTREGA |
$ 4.364.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.364.900
|
$ 4.364.900
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.364.900
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 829.331
|
|
$ 5.194.231
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.