Orden de Compra. Nº1336-320-SE15 "SUMINISTRO MATERIALES CUADRILLA CONSERV. - PROV. L"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1336-320-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-10-2015
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MATERIALES CUADRILLA CONSERV. - PROV. L
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1336-13-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Provincia de Llanquihue
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Camino a Pargua s/n km 4
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Camino a Pargua s/n km 4
Comuna Puerto Montt
Impuesto 207226,16
Dirección de Envío de la Factura Camino a Pargua s/n km 4
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gami Mundobaterías - Mundoenergía
Razón Social COMERCIAL GAMI LIMITADA
R.U.T. 78.329.500-8
Sucursal Gami Mundobaterías - Mundoenergía
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar50UnidadRODILLO P/PINTAR 4"RODILLO P/PINTAR 4" ESPONJA GRUESA, SEGÚN COTIZACIÓN 600526 DEL 08/10/2015 $ 1.760,00 $ 13.200,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 74.800
24101501
Carretillas4UnidadCARRETILLA STANDAR 90 LTS. 350X8CARRETILLA STANDAR 90 LTS. 350X8, SEGÚN COTIZACIÓN 600526 DEL 08/10/2015 $ 39.890,00 $ 23.934,00 $ 0,00 $ 159.560 $ 135.626
27111601
Mazas de hierro5UnidadCOMBO C/MANGO 6 LIBRASCOMBO C/MANGO 6 LIBRAS, SEGÚN COTIZACIÓN 600526 DEL 08/10/2015 $ 12.750,00 $ 9.562,00 $ 0,00 $ 63.750 $ 54.188
31211904
Brochas40UnidadBROCHA PELO BLANCO 4"BROCHA PELO BLANCO 4" SEGÚN COTIZACIÓN 600526 DEL 08/10/2015 $ 3.748,00 $ 22.488,00 $ 0,00 $ 149.920 $ 127.432
31211904
Brochas30UnidadBROCHA PELO BLANCO 3"BROCHA PELO BLANCO 3" SEGÚN COTIZACIÓN 600526 DEL 08/10/2015 $ 3.349,00 $ 15.070,00 $ 0,00 $ 100.470 $ 85.400
31211906
Rodillos de pintar50UnidadRODILLO P/PINTAR 8"RODILLO P/PINTAR 8" CHALIMEX, SEGÚN COTIZACIÓN 600526 DEL 08/10/2015 $ 2.491,00 $ 18.682,00 $ 0,00 $ 124.550 $ 105.868
27111601
Mazas de hierro5UnidadCOMBO C/MANGO 4 LIBRASCOMBO C/MANGO 4 LIBRAS, SEGÚN COTIZACIÓN 600526 DEL 08/10/2015 $ 11.897,00 $ 8.923,00 $ 0,00 $ 59.485 $ 50.562
31161503
Clavo-tornillo5Caja CAJA CLAVOS 3", SEGÚN COTIZACIÓN 600526 DEL 08/10/2015 $ 28.991,00 $ 21.743,00 $ 0,00 $ 144.955 $ 123.212
31161503
Clavo-tornillo12CajaCAJA CLAVOS DE 4X8"CAJA CLAVOS DE 4X8" DE 25 KG., SEGÚN COTIZACIÓN 600526 DEL 08/10/2015 $ 28.991,00 $ 52.184,00 $ 0,00 $ 347.892 $ 295.708
31211604
Diluyentes para pinturas30LitroAGUARRAS MINERAL LTAGUARRAS MINERAL LT., SEGÚN COTIZACIÓN 600526 DEL 08/10/2015 $ 1.485,00 $ 6.682,00 $ 0,00 $ 44.550 $ 37.868
Total Neto $ 1.090.664
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 207.226
TOTAL OC $ 1.297.890


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.