Orden de Compra. Nº
1336-320-SE15
"
SUMINISTRO MATERIALES CUADRILLA CONSERV. - PROV. L
"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1336-320-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-10-2015
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO MATERIALES CUADRILLA CONSERV. - PROV. L
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1336-13-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Vialidad - X Región - Provincia de Llanquihue
Razón Social
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
Camino a Pargua s/n km 4
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Facturación
Camino a Pargua s/n km 4
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
207226,16
Dirección de Envío de la Factura
Camino a Pargua s/n km 4
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Gami Mundobaterías - Mundoenergía
Razón Social
COMERCIAL GAMI LIMITADA
R.U.T.
78.329.500-8
Sucursal
Gami Mundobaterías - Mundoenergía
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211906
Rodillos de pintar
50
Unidad
RODILLO P/PINTAR 4"
RODILLO P/PINTAR 4" ESPONJA GRUESA, SEGÚN COTIZACIÓN 600526 DEL 08/10/2015
$ 1.760,00
$ 13.200,00
$ 0,00
$ 88.000
$ 74.800
24101501
Carretillas
4
Unidad
CARRETILLA STANDAR 90 LTS. 350X8
CARRETILLA STANDAR 90 LTS. 350X8, SEGÚN COTIZACIÓN 600526 DEL 08/10/2015
$ 39.890,00
$ 23.934,00
$ 0,00
$ 159.560
$ 135.626
27111601
Mazas de hierro
5
Unidad
COMBO C/MANGO 6 LIBRAS
COMBO C/MANGO 6 LIBRAS, SEGÚN COTIZACIÓN 600526 DEL 08/10/2015
$ 12.750,00
$ 9.562,00
$ 0,00
$ 63.750
$ 54.188
31211904
Brochas
40
Unidad
BROCHA PELO BLANCO 4"
BROCHA PELO BLANCO 4" SEGÚN COTIZACIÓN 600526 DEL 08/10/2015
$ 3.748,00
$ 22.488,00
$ 0,00
$ 149.920
$ 127.432
31211904
Brochas
30
Unidad
BROCHA PELO BLANCO 3"
BROCHA PELO BLANCO 3" SEGÚN COTIZACIÓN 600526 DEL 08/10/2015
$ 3.349,00
$ 15.070,00
$ 0,00
$ 100.470
$ 85.400
31211906
Rodillos de pintar
50
Unidad
RODILLO P/PINTAR 8"
RODILLO P/PINTAR 8" CHALIMEX, SEGÚN COTIZACIÓN 600526 DEL 08/10/2015
$ 2.491,00
$ 18.682,00
$ 0,00
$ 124.550
$ 105.868
27111601
Mazas de hierro
5
Unidad
COMBO C/MANGO 4 LIBRAS
COMBO C/MANGO 4 LIBRAS, SEGÚN COTIZACIÓN 600526 DEL 08/10/2015
$ 11.897,00
$ 8.923,00
$ 0,00
$ 59.485
$ 50.562
31161503
Clavo-tornillo
5
Caja
CAJA CLAVOS 3", SEGÚN COTIZACIÓN 600526 DEL 08/10/2015
$ 28.991,00
$ 21.743,00
$ 0,00
$ 144.955
$ 123.212
31161503
Clavo-tornillo
12
Caja
CAJA CLAVOS DE 4X8"
CAJA CLAVOS DE 4X8" DE 25 KG., SEGÚN COTIZACIÓN 600526 DEL 08/10/2015
$ 28.991,00
$ 52.184,00
$ 0,00
$ 347.892
$ 295.708
31211604
Diluyentes para pinturas
30
Litro
AGUARRAS MINERAL LT
AGUARRAS MINERAL LT., SEGÚN COTIZACIÓN 600526 DEL 08/10/2015
$ 1.485,00
$ 6.682,00
$ 0,00
$ 44.550
$ 37.868
Total Neto
$ 1.090.664
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 207.226
TOTAL OC
$ 1.297.890
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.