Orden de Compra. Nº1336-40-SE23 "CONFECCIÓN DE PLETINAS CUADRILLA PUENTES - DVLL"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1336-40-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-05-2023
Nombre de la Orden de Compra CONFECCIÓN DE PLETINAS CUADRILLA PUENTES - DVLL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1336-33-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Provincia de Llanquihue
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Camino a Pargua s/n km 4
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 02 004 40038504-0 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Camino a Pargua s/n km 4
Comuna Puerto Montt
Impuesto 296400
Dirección de Envío de la Factura Camino a Pargua s/n km 4
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dolmar Industria Fabril Ltda
Razón Social DOLMAR INDUSTRIA FABRIL LTDA
R.U.T. 80.294.700-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dolmar Industria Fabril Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Global CONFECCIÓN DE PLETINAS , SEGÚN PRESUPUESTO N° 17766 DEL 12/01/23 $ 1.560.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560.000 $ 1.560.000
Total Neto $ 1.560.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 296.400
TOTAL OC $ 1.856.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.