Orden de Compra. Nº1336365-99-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1336365-9-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DEL ARTE Y LA CULTURA DE TALAGANTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1336365-99-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1336365-9-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DEL ARTE Y LA CULTURA DE TALAGANTE
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DEL ARTE Y LA CULTURA DE TALAGANTE
R.U.T. 65.136.986-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 01 del sistema NETCORE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DEL ARTE Y LA CULTURA DE TALAGANTE
R.U.T. 65.136.986-k
Dirección de Facturación BALNEARIO MUNICIPAL TEGUALDA SIN NUMERO
Comuna Talagante
Impuesto 101754,385964912
Dirección de Envío de la Factura BALNEARIO MUNICIPAL TEGUALDA SIN NUMERO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-03-2025
TítuloDescripción
ANIMADORA FESTIVAL 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Purisima Macarena Macaya Vargas
Razón Social PURÍSIMA MACARENA MACAYA VARGAS
R.U.T. 16.419.039-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Purisima Macarena Macaya Vargas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadAnimacion Festival  $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
Total Neto $ 600.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  % $ 101.754
TOTAL OC $ 701.754


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.