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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1337-19-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO MANTENCIÓN CAMION SALERO MB 10U-CUMB-773 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1002-67-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Corcovado 178, Chaitén |
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Comuna |
Chaitén
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Impuesto |
70224 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Corcovado 178, Chaitén |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Otto taller |
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Razón Social |
SOCIEDAD INGENIERÍA OTTO WERKE LIMITADA
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R.U.T. |
76.773.718-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Otto taller |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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23153313
| Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria | 1 | Unidad no definida | Servicio mantención y
reparación camión MB
10UCUMB773 según
OT 3675330, COT 240050,
y EP 162713. | Servicio mantención y
reparación camión MB
10UCUMB773 según
OT 3675330, COT 240050,
y EP 162713. |
$ 369.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 369.600
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$ 369.600
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Total Neto
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$ 369.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 70.224
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$ 439.824
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.