Orden de Compra. Nº1337-85-SE26 "REGULARIZACION FACTURACION JUNIO SOMARCO"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1337-85-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2026
Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION FACTURACION JUNIO SOMARCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Provincia de Palena
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O’Higgins esq. Sargento Aldea S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Avenida Corcovado 178, Chaitén
Comuna Chaitén
Impuesto 165906,67
Dirección de Envío de la Factura Avenida Corcovado 178, Chaitén
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC MARITIMA Y COMERCIAL SOMAR - Casa Matriz
Razón Social SOC MARITIMA Y COMERCIAL SOMARCO LTDA
R.U.T. 80.925.100-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOC MARITIMA Y COMERCIAL SOMAR - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101703
Servicios de transporte nacional por barcazas1Unidad no definidaREGULARIZACION PAGO FACTURA N° 182667 MAYO 2026REGULARIZACION PAGO FACTURA N° 182667 MAYO 2026 $ 859.664,00 $ 0,00 $ 13.529,00 $ 859.664 $ 873.193
Total Neto $ 873.193
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 165.907
TOTAL OC $ 1.039.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.