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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1337-99-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-09-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Camión 10U-CGFR-899 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1002-118-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Corcovado 178, Chaitén |
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Comuna |
Chaitén
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Impuesto |
271358,95 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Corcovado 178, Chaitén |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
kathrin elisabeth |
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Razón Social |
PROMAQUINARIA SPA
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R.U.T. |
76.465.478-1 |
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Sucursal |
kathrin elisabeth |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t | 1 | Unidad | SERVICIO REPARACION
CAMION GRUA
FREIGHTLINER, SIGLA 10U-CGFR-899 , SEGUN
CONVENIO APROBADO POR RESOLUCIÓN N°107 DEL 22-01-2021, OT 3209295 Y
COTIZACION 3913 DEL
06/09/2022 | SERVICIO REPARACION
CAMION GRUA
FREIGHTLINER, SIGLA 10U-CGFR-899 , SEGUN
CONVENIO APROBADO POR RESOLUCIÓN N°107 DEL 22-01-2021, OT 3209295 Y
COTIZACION 3913 DEL
06/09/2022 |
$ 1.428.205,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.428.205
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$ 1.428.205
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Total Neto
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$ 1.428.205
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 271.359
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$ 1.699.564
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.