Orden de Compra. Nº1338-1004-SE07 "INSUMOS COMPUTACIONALES CHILECALIFICA"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI IX
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1338-1004-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2007
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES CHILECALIFICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROCESADOR PARA PC OFICINA ASESORIA JURIDICA SEGUN FORM. PEDIDO 315 DEL 12.11.07 PROG. CHILECALIFICA 09//22.04.009-4771.
Proveniente de Licitación 1338-23-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI IX
Razón Social SEREMI IX
R.U.T. 60.901.011-8
Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI IX
R.U.T. 60.901.011-8
Dirección de Facturación General Mackenna N°574
Comuna -1
Impuesto 9128,781496
Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL E INFORMATICA DE LA ARAUCANIA LIMITADA
R.U.T. 76.601.690-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware1UnidadMantenimiento y soporte de hardwareCPU P4 3 GHZ 2MB FS800 LGA 775 $ 48.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.046 $ 48.046
Total Neto $ 48.046
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.129
TOTAL OC $ 57.175


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.