Orden de Compra. Nº1338-11507-SE08 "Coffe Reunión Gabinete 01/22.12.003"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI IX
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1338-11507-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-09-2008
Nombre de la Orden de Compra Coffe Reunión Gabinete 01/22.12.003
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1338-33-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI IX
Razón Social SEREMI IX
R.U.T. 60.901.011-8
Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI IX
R.U.T. 60.901.011-8
Dirección de Facturación General Mackenna N°574
Comuna Temuco
Impuesto 16764,70586
Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ
Razón Social ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ
R.U.T. 5.183.883-1
Sucursal ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111501
Hoteles70Unidad no definida   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.270 $ 88.235
Total Neto $ 88.235
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.765
TOTAL OC $ 105.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.