Orden de Compra. Nº1338-133-SE25 "11/2409386 EDUC.COMPLEMENTA OC 1338-127-SE25"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI IX
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1338-133-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-07-2025
Nombre de la Orden de Compra 11/2409386 EDUC.COMPLEMENTA OC 1338-127-SE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1338-6-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI IX
Razón Social SEREMI IX
R.U.T. 60.901.011-8
Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N°574
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 540 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI IX
R.U.T. 60.901.011-8
Dirección de Facturación General Mackenna N°574
Comuna Temuco
Impuesto 34200
Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AITUE SOCIEDAD HOTELERA LTDA.
Razón Social AITUE SOCIEDAD HOTELERA LIMITADA
R.U.T. 78.061.230-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AITUE SOCIEDAD HOTELERA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes6Unidad no definidaAA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ALMUERZO OPCIÓN 2 RESOLUCION N°805 APRUEBA CONVENIO, GASTO Y PAGO POR “SERVICIOS HOTELEROS PARA LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN REGIÓN DE LA ARAUCANÍAA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ALMUERZO OPCIÓN 2 RESOLUCION N°805 APRUEBA CONVENIO, GASTO Y PAGO POR “SERVICIOS HOTELEROS PARA LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA SALÓN COSTO $0. $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
90101601
Banquetes6UnidadA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN COFFE BREAK OPCIÓN 1 RESOLUCION N°805 APRUEBA CONVENIO, GASTO Y PAGO POR “SERVICIOS HOTELEROS PARA LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN REGIÓN DE LA ARAUCANÍAA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN COFFE BREAK OPCIÓN 1 HORARIO PM RESOLUCION N°805 APRUEBA CONVENIO, GASTO Y PAGO POR “SERVICIOS HOTELEROS PARA LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
90101601
Banquetes6UnidadA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CÓCTEL OPCIÓN 1 RESOLUCION N°805 APRUEBA CONVENIO, GASTO Y PAGO POR “SERVICIOS HOTELEROS PARA LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN REGIÓN DE LA ARAUCANÍAA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CÓCTEL OPCIÓN 1 HORARIO AM RESOLUCION N°805 APRUEBA CONVENIO, GASTO Y PAGO POR “SERVICIOS HOTELEROS PARA LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
Total Neto $ 180.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.200
TOTAL OC $ 214.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.