Orden de Compra. Nº1338-182-SE23 "03/2403385 SERVICIO HOTELERO JORNADA INTERCAMBIO EIB-RURAL"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI IX
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1338-182-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-09-2023
Nombre de la Orden de Compra 03/2403385 SERVICIO HOTELERO JORNADA INTERCAMBIO EIB-RURAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1338-18-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI IX
Razón Social SEREMI IX
R.U.T. 60.901.011-8
Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N°574
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1016 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI IX
R.U.T. 60.901.011-8
Dirección de Facturación General Mackenna N°574
Comuna Temuco
Impuesto 221910,5
Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-09-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AITUE SOCIEDAD HOTELERA LTDA.
Razón Social AITUE SOCIEDAD HOTELERA LIMITADA
R.U.T. 78.061.230-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AITUE SOCIEDAD HOTELERA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab1Unidad no definidaE. EQUIPOS COMPLEMENTARIOS: ARRIENDO NOTEBOOKE. EQUIPOS COMPLEMENTARIOS: ARRIENDO NOTEBOOK $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.412 $ 29.412
45111609
Proyectores multimedia1Unidad no definidaE. EQUIPOS COMPLEMENTARIOS: ARRIENDO PROYECTOR ARRIENDO PROYECTOR $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.412 $ 29.412
45111702
Cajas de conexión de sonido1Unidad no definidaD.SERVICIO AMPLIFICACIÓND.SERVICIO AMPLIFICACIÓN $ 79.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.832 $ 79.832
90101601
Banquetes50Unidad no definidaA. SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN: COFFE BREAK OPCIÓN DA. SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN: COFFE BREAK OPCIÓN D $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.100 $ 252.100
90101601
Banquetes50Unidad no definidaA. SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN: ALMUERZO MENÚ EJECUTIVO OPCION 5ALMUERZO MENÚ EJECUTIVO OPCION 5 $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 542.000 $ 542.000
90111603
Salas de reuniones o banquetes1Unidad no definidaC. SERVICIOS SALONES SALÓN TRAYENCO PARA 61/100 PARTICIPANTES SALÓN SALÓN TRAYENCO, MEDIO DÍA $ 235.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.194 $ 235.194
Total Neto $ 1.167.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 221.910
TOTAL OC $ 1.389.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.