Orden de Compra. Nº1338-210-SE24 "P03/2401901. DPTO EDUCACIÓN. ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA CON LOGO PARA PARTICIPANTES DE JORNADA DE TRABAJO, CON ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES DEL PROGRAMA EPJA."
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI IX
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1338-210-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-10-2024
Nombre de la Orden de Compra P03/2401901. DPTO EDUCACIÓN. ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA CON LOGO PARA PARTICIPANTES DE JORNADA DE TRABAJO, CON ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES DEL PROGRAMA EPJA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1338-9-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI IX
Razón Social SEREMI IX
R.U.T. 60.901.011-8
Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N°574
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1344 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI IX
R.U.T. 60.901.011-8
Dirección de Facturación General Mackenna N°574
Comuna Temuco
Impuesto 33972
Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Menssage
Razón Social MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA
R.U.T. 76.805.650-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Menssage
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121505
Impresión promocional o publicitaria60UnidadLINEA 6: ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, PREMIOS Y OTROS BOTELLA DE AGUA DE ALUMINIO CON LOGO. RESOLUCIÓN EXENTA N°1253LINEA 6: ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, PREMIOS Y OTROS BOTELLA DE AGUA DE ALUMINIO CON LOGO. RESOLUCIÓN EXENTA N°1253 $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.800 $ 178.800
Total Neto $ 178.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.972
TOTAL OC $ 212.772


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.