|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1338-226-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
09-11-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
03/2403531 EDUC.SALÓN,ALIMENTACIÓN Y PROYECCIÓN |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1338-18-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SEREMI IX |
|
Razón Social |
SEREMI IX
|
|
R.U.T. |
60.901.011-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
General Mackenna N°574 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SEREMI IX
|
|
R.U.T. |
60.901.011-8 |
|
Dirección de Facturación |
General Mackenna N°574 |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
103380,71 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
General Mackenna N°574 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
10-11-2022 |
|
|
|
Proveedor |
AITUE SOCIEDAD HOTELERA LTDA. |
|
Razón Social |
AITUE SOCIEDAD HOTELERA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.061.230-4 |
|
Sucursal |
AITUE SOCIEDAD HOTELERA LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101601
| Banquetes | 25 | Unidad no definida | A.-SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 1.1. ALMUERZO. MENÚ EJECUTIVO | A.-SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 1.1. ALMUERZO. MENÚ EJECUTIVO |
$ 10.840,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 271.000
|
$ 271.000
|
90101601
| Banquetes | 25 | Unidad no definida | A.-SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 1.3. COFFE BREACK ALTERNATIVA D | A.-SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 1.3. COFFE BREACK ALTERNATIVA D |
$ 5.042,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 126.050
|
$ 126.050
|
90111603
| Salas de reuniones o banquetes | 1 | Unidad no definida | C. SERVICIOS DE SALONES. CAPACIDAD 30 PARTICIPANTES. OPCIÓN MAKEWE 1/2 DIA. | C. SERVICIOS DE SALONES. CAPACIDAD 30 PARTICIPANTES. OPCIÓN MAKEWE1/2 DIA |
$ 117.647,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 117.647
|
$ 117.647
|
45111614
| Proyector de pantalla de cristal líquido | 1 | Unidad no definida | E. EQUIPOS COMPLEMENTARIOS: DATA SHOW | E. EQUIPOS COMPLEMENTARIOS: DATA SHOW12605 |
$ 29.412,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 29.412
|
$ 29.412
|
|
|
Total Neto
|
$ 544.109
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 103.381
|
|
$ 647.490
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.