Orden de Compra. Nº1338-236-SE18 "01-2208999 BIENESTAR -SERV. ALIMENTACIÓN CAPACITAC"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI IX
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1338-236-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-06-2018
Nombre de la Orden de Compra 01-2208999 BIENESTAR -SERV. ALIMENTACIÓN CAPACITAC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1338-10-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI IX
Razón Social SEREMI IX
R.U.T. 60.901.011-8
Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI IX
R.U.T. 60.901.011-8
Dirección de Facturación General Mackenna N°574
Comuna Temuco
Impuesto 10777,75
Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-06-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Como en casa
Razón Social FABIOLA JACQUELINE LIMARIE GONZALEZ
R.U.T. 11.130.070-4
Sucursal Como en casa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes25Unidad no definidaCATEGORÍA 3 OPCION 3 COFFE BREAKCATEGORÍA 3 OPCION 3 COFFE BREAK $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.725 $ 56.725
Total Neto $ 56.725
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.778
TOTAL OC $ 67.503


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.