Orden de Compra. Nº1338-237-SE23 "03-2403517 EDUC. DESDE LIC 1338-21-LE23 INICIATIVA DOCENTES PIAP"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI IX
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1338-237-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-10-2023
Nombre de la Orden de Compra 03-2403517 EDUC. DESDE LIC 1338-21-LE23 INICIATIVA DOCENTES PIAP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1338-21-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI IX
Razón Social SEREMI IX
R.U.T. 60.901.011-8
Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N°574
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1356 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI IX
R.U.T. 60.901.011-8
Dirección de Facturación General Mackenna N°574
Comuna Temuco
Impuesto 1868689,9
Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMAGINARIO PRODUCCIONES
Razón Social PRODUCCIONES JAIME GAETE OPAZO E.I.R.L.
R.U.T. 76.095.495-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMAGINARIO PRODUCCIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Producción de eventos1Unidad no definidaPROYECTO REGIONAL PIAPDE ACUERDO A OFERTA $ 4.196.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.196.218 $ 4.196.218
80141607
Producción de eventos1Unidad no definidaPROYECTOS DE INNOVACIÓNDE ACUERDO A OFERTA $ 2.708.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.708.824 $ 2.708.824
80141607
Producción de eventos1UnidadJORNADA DE REDESDE ACUERDO A OFERTA $ 2.930.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.930.168 $ 2.930.168
Total Neto $ 9.835.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.868.690
TOTAL OC $ 11.703.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.