Orden de Compra. Nº1338-279-SE22 "03/240353103/2403531 EDUC. SALÓN, ALIMENTACIÓN Y PROYECCIÓN JORNADA REGIONAL ESTÁNDARES INDICATIVOS DE DESEMPEÑO DE EDUCACIÓN PARVULARIA Y SU ARTICULACION CON EDUCACION BASICA"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI IX
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1338-279-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2022
Nombre de la Orden de Compra 03/240353103/2403531 EDUC. SALÓN, ALIMENTACIÓN Y PROYECCIÓN JORNADA REGIONAL ESTÁNDARES INDICATIVOS DE DESEMPEÑO DE EDUCACIÓN PARVULARIA Y SU ARTICULACION CON EDUCACION BASICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1338-18-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI IX
Razón Social SEREMI IX
R.U.T. 60.901.011-8
Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N°574
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1739 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI IX
R.U.T. 60.901.011-8
Dirección de Facturación General Mackenna N°574
Comuna Temuco
Impuesto 216322,22
Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-11-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AITUE SOCIEDAD HOTELERA LTDA.
Razón Social AITUE SOCIEDAD HOTELERA LIMITADA
R.U.T. 78.061.230-4
Sucursal AITUE SOCIEDAD HOTELERA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111614
Proyector de pantalla de cristal líquido1Unidad no definidaEQUIPOS COMPLEMENTARIOS: DATA SHOW.EQUIPOS COMPLEMENTARIOS: DATA SHOW. $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.412 $ 29.412
90101601
Banquetes50Unidad no definidaSERVICIOS DE ALIMENTACIÓN. COFFE BREAK, ALTERNATIVA F.SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN. COFFEE BREAK, ALTERNATIVA D. $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.100 $ 252.100
90101601
Banquetes50Unidad no definidaSERVICIOS DE ALIMENTACIÓN. ALMUERZO, MENÚ EJECUTIVO N° 11SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN. ALMUERZO, MENÚ EJECUTIVO N° 11 $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 542.000 $ 542.000
90111603
Salas de reuniones o banquetes1Unidad no definidaSERVICIOS DE SALONES. OPCIÓN FOLILCO.SERVICIOS DE SALONES. OPCIÓN FOLILCO. $ 235.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.194 $ 235.194
45111702
Cajas de conexión de sonido1Unidad no definidaSERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN.SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN. $ 79.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.832 $ 79.832
Total Neto $ 1.138.538
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 216.322
TOTAL OC $ 1.354.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.