Orden de Compra. Nº1338-333-SE17 "01-2206001 MANTENCIONES ELÉCTRICAS SUBTERRANEO"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI IX
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1338-333-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-06-2017
Nombre de la Orden de Compra 01-2206001 MANTENCIONES ELÉCTRICAS SUBTERRANEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1338-20-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI IX
Razón Social SEREMI IX
R.U.T. 60.901.011-8
Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI IX
R.U.T. 60.901.011-8
Dirección de Facturación General Mackenna N°574
Comuna Temuco
Impuesto 9069,46
Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-06-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MERCSOLUCIONES
Razón Social CLAUDIO MANUEL AZUA DEL VALLE
R.U.T. 9.966.534-3
Sucursal MERCSOLUCIONES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1Unidad no definidaMANO DE OBRA Y MATERIALESMANO DE OBRA Y MATERIALES $ 47.734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.734 $ 47.734
Total Neto $ 47.734
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.069
TOTAL OC $ 56.803


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.