Orden de Compra. Nº1338-578-SE11 "ATENCION JORNADA CCA 03/2403613"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI IX
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1338-578-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-08-2011
Nombre de la Orden de Compra ATENCION JORNADA CCA 03/2403613
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1338-13-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI IX
Razón Social SEREMI IX
R.U.T. 60.901.011-8
Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI IX
R.U.T. 60.901.011-8
Dirección de Facturación General Mackenna N°574
Comuna Temuco
Impuesto 236199,07
Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-09-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INMOBILIARIA Y TURISMO LA FRONTERA S.A.
Razón Social INMOBILIARIA Y TURISMO LA FRONTERA SA
R.U.T. 95.568.000-6
Sucursal INMOBILIARIA Y TURISMO LA FRONTERA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Salones1UnidadATENCION JORNADA DE FORMACION CONTÍNUA CAMPAÑA CONTIGO APRENDO, DIA 01.09.2011 ARRIENDO DE SALON VILLARRICA. DIA 01.09.2011 ARRIENDO SALON. $ 199.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.605 $ 199.605
Banquetes76UnidadATENCION JORNADA DE FORMACION CONTÍNUA CAMPAÑA CONTIGO APRENDO, DIA 01.09.2011SERVICIOS DE ALIMENTACION 76 Almuerzos menú ejecutivo: Ensalada-Entrada - Plato de Fondo - Postre Bebestible: Café o Té, BebidaAERVICIO DE ALIMENTACION. $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.948 $ 510.948
Banquetes76UnidadATENCION JORNADA DE FORMACION CONTÍNUA CAMPAÑA CONTIGO APRENDO, DIA 01.09.2011 SERVICIOS DE ALIMENTACION 76 Cofee Brake: Café o té - Jugo Natural - Galletas - dos Tapaditos SERVICIOS DE COFFE. $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.800 $ 136.800
Banquetes76UnidadATENCION JORNADA DE FORMACION CONTÍNUA CAMPAÑA CONTIGO APRENDO, DIA 01.09.2011 SERVICIOS DE ALIMENTACION 76 Desayunos: Jugo Natural, Té Café o Leche, Crema, Tapadito de ave palta tapadito de pavo quesillo ensalada de frutas naturales jugo de frutas o agua mineralSERVICIO DE DESAYUNO. $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.200 $ 243.200
Equipo o suministros de transparencias1UnidadATENCION JORNADA DE FORMACION CONTÍNUA CAMPAÑA CONTIGO APRENDO, DIA 01.09.2011 ARRIENDO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES (uno de cada uno) Equipamiento valor Unitario Proyector Nec 1800 lúmenes SVGA $33.810 Telón Mecano 1.80 x 2.40 mts. $16.229 Notebook Pentium M 512ram dvd $24.500 sistema de amplificación música ambiental $54.337 levalier inalámbrico $15.939 papelógrafo 10x50 cm con 2 plumones y borrador $7.245ARRIENDO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES $ 152.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.600 $ 152.600
Total Neto $ 1.243.153
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 236.199
TOTAL OC $ 1.479.352


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.