Orden de Compra. Nº1338-67-SE24 "03/2401385 EDUC.SERVICIO HOTELERIA JORNADA SOCIALIZACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS INTERCULTURALES"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI IX
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1338-67-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2024
Nombre de la Orden de Compra 03/2401385 EDUC.SERVICIO HOTELERIA JORNADA SOCIALIZACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS INTERCULTURALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1338-23-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI IX
Razón Social SEREMI IX
R.U.T. 60.901.011-8
Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N°574
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 388 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI IX
R.U.T. 60.901.011-8
Dirección de Facturación General Mackenna N°574
Comuna Temuco
Impuesto 371882,63
Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AITUE SOCIEDAD HOTELERA LTDA.
Razón Social AITUE SOCIEDAD HOTELERA LIMITADA
R.U.T. 78.061.230-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AITUE SOCIEDAD HOTELERA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111609
Proyectores multimedia1Unidad no definidaE.- EQUIPOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ARRIENDAMPLIFICACION COSTO 0 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA UN MINIMO DE 30 PERSONAS.O DATA SHOW E.- EQUIPOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ARRIENDO DATA SHOW AMPLIFICACION COSTO 0 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA UN MINIMO DE 30 PERSONAS. $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.017 $ 42.017
90101601
Banquetes70Unidad no definidaA.SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 1.3 COFFE BREAK OPCION 1: PARA EL 06.06.2024A.SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 1.3 COFFE BREAK OPCION 1: PARA EL 06.06.2024 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000
90101601
Banquetes6Unidad no definidaA.SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 1.5 CENAS OPCIÓN 1 PARA EL 05.06.2024A.SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 1.5 CENAS OPCIÓN 1 PARA EL 05.06.2024 $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
30222507
Hotel3Unidad no definidaB. SERVICIO DE ALOJAMIENTO (con desayuno incluido) HABITACIÓN DOBLE 05.06.2024B. SERVICIO DE ALOJAMIENTO (con desayuno incluido) HABITACIÓN DOBLE 05.06.2024 $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.260 $ 151.260
90101601
Banquetes65Unidad no definidaA.SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 1.1 ALMUERZO OPCIÓN 2 PARA EL 06.06.2024 SALÓN TRAYENCO COSTO CERO SOBRE 60 ALMUERZOS A.SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 1.1 ALMUERZO OPCIÓN 2 PARA EL 06.06.2024 SALÓN TRAYENCO COSTO CERO SOBRE 60 ALMUERZOS $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 910.000 $ 910.000
90101601
Banquetes5UnidadA.SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 1.1 ALMUERZO OPCION VEGETARIANA PARA EL 06.06.2024A.SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 1.1 ALMUERZO OPCION VEGETARIANA PARA EL 06.06.2024 $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
Total Neto $ 1.957.277
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 371.883
TOTAL OC $ 2.329.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.