Orden de Compra. Nº
1338-69-R107
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MATERIALES CHILE CALIFICA
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Recuerde que el responsable del pago es SEREMI IX
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1338-69-R107
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-03-2007
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES CHILE CALIFICA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
ORD. COMPRA N° 0071 PROG. 9 - 2403098 - 4012
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SEREMI IX
Razón Social
SEREMI IX
R.U.T.
60.901.011-8
Dirección de Unidad de Compra
Claro Solar N° 107
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SEREMI IX
R.U.T.
60.901.011-8
Dirección de Facturación
General Mackenna N°574
Comuna
-1
Impuesto
14177,42
Dirección de Envío de la Factura
General Mackenna N°574
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
Guillermo Alberto González Alvarado
R.U.T.
8.740.799-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
56121011
Porta Cd o Porta cassettes
2
Unidad
Porta Cd o Porta cassettes
ESTUCHES PORTA CD PARA 40 UNIDADES
$ 315,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
44121505
Sobres especiales
100
Unidad
Sobres especiales
SOBRES EXTRA OFICIO KRAFT
$ 53,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.300
$ 5.300
60121535
Goma de borrar
1
Unidad
Goma de borrar
CAJA DE GOMAS ISOFIT
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
44122104
Clips para papel
20
Unidad
Clips para papel
CAJAS DOBLE CLIPS 19 MM
$ 177,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.540
$ 3.540
44122104
Clips para papel
20
Unidad
Clips para papel
CAJAS CLIPS PUNTA REDONDA USO CONTINUO TORRE
$ 114,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.280
$ 2.280
31201517
Cinta para empaquetar
40
Unidad
Cinta para empaquetar
CINTA ADHESIVAS 18 X 30 X 3 M
$ 198,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.920
$ 7.920
56101708
archivadores móbiles
15
Unidad
archivadores móbiles
ARCHIVADORES LOMO ANGOSTO
$ 681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.215
$ 10.215
44103105
Cartuchos de tinta
3
Unidad
Cartuchos de tinta
CARTRIDGE C-6615 NEGRO
$ 13.752,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.256
$ 41.256
44122018
Lengüetas o encartes de archivos
4
Unidad
Lengüetas o encartes de archivos
SET LOMOS DE ARCHIVADORES ANGOSTO COLOR VERDE
$ 261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.044
$ 1.044
44122106
Chinchetas y tachuelas
1
Unidad
Chinchetas y tachuelas
CAJA DE PUNH PINS X 100 UNID.
$ 332,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 332
$ 332
Total Neto
$ 74.618
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.177
TOTAL OC
$ 88.795
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.