Orden de Compra. Nº1338-69-R107 "MATERIALES CHILE CALIFICA"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI IX
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1338-69-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-03-2007
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CHILE CALIFICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ORD. COMPRA N° 0071 PROG. 9 - 2403098 - 4012
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI IX
Razón Social SEREMI IX
R.U.T. 60.901.011-8
Dirección de Unidad de Compra Claro Solar N° 107
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI IX
R.U.T. 60.901.011-8
Dirección de Facturación General Mackenna N°574
Comuna -1
Impuesto 14177,42
Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Guillermo Alberto González Alvarado
R.U.T. 8.740.799-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56121011
Porta Cd o Porta cassettes2UnidadPorta Cd o Porta cassettesESTUCHES PORTA CD PARA 40 UNIDADES $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
44121505
Sobres especiales100UnidadSobres especialesSOBRES EXTRA OFICIO KRAFT $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300
60121535
Goma de borrar1UnidadGoma de borrarCAJA DE GOMAS ISOFIT $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
44122104
Clips para papel20UnidadClips para papelCAJAS DOBLE CLIPS 19 MM $ 177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.540 $ 3.540
44122104
Clips para papel20UnidadClips para papelCAJAS CLIPS PUNTA REDONDA USO CONTINUO TORRE $ 114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280 $ 2.280
31201517
Cinta para empaquetar40UnidadCinta para empaquetarCINTA ADHESIVAS 18 X 30 X 3 M $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920 $ 7.920
56101708
archivadores móbiles15Unidadarchivadores móbilesARCHIVADORES LOMO ANGOSTO $ 681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.215 $ 10.215
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadCartuchos de tintaCARTRIDGE C-6615 NEGRO $ 13.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.256 $ 41.256
44122018
Lengüetas o encartes de archivos4UnidadLengüetas o encartes de archivosSET LOMOS DE ARCHIVADORES ANGOSTO COLOR VERDE $ 261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.044 $ 1.044
44122106
Chinchetas y tachuelas1UnidadChinchetas y tachuelasCAJA DE PUNH PINS X 100 UNID. $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332 $ 332
Total Neto $ 74.618
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.177
TOTAL OC $ 88.795


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.