Orden de Compra. Nº1338-710-SE09 "SERVICIOS DE ARMADO MUEBLE, 21/2206003"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI IX
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1338-710-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-09-2009
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ARMADO MUEBLE, 21/2206003
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1338-48-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI IX
Razón Social SEREMI IX
R.U.T. 60.901.011-8
Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI IX
R.U.T. 60.901.011-8
Dirección de Facturación General Mackenna N°574
Comuna Temuco
Impuesto 2850
Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Contrucciones san francisco
Razón Social FRANCISCO JAVIER PICHINAO MORALES
R.U.T. 13.397.444-k
Sucursal Contrucciones san francisco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102601
Carpintería rústica1Unidad no definidaSERVICIOS DE ARMADO DE MUEBLE-ESCRITORIO, UNIDAD DE SUBVENCIONESSERVICIOS DE ARMADO DE MUEBLE-ESCRITORIO, UNIDAD DE SUBVENCIONES $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 15.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.850
TOTAL OC $ 17.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.