Orden de Compra. Nº1338-735-SE10 "SERVICIO DE ALIMENTACION 03/2403512"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI IX
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1338-735-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-11-2010
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION 03/2403512
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1338-10-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI IX
Razón Social SEREMI IX
R.U.T. 60.901.011-8
Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI IX
R.U.T. 60.901.011-8
Dirección de Facturación General Mackenna N°574
Comuna Temuco
Impuesto 106508,571396
Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-11-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOTELERA PANAMERICANA LTDA.
Razón Social EMPRESA HOTELERA PANAMERICANA LIMITADA
R.U.T. 91.817.000-6
Sucursal HOTELERA PANAMERICANA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes60Unidad no definidaSERVICIO DE COCKTAIL OPCION 1 PARA JORNADA DIA 05/11/2010SERVICIO DE COCKTAIL $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.580 $ 428.571
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab1Unidad no definidaSERVICIO DE NOTEBOOK PARA JORNADA DIA 05/11/2010SERVICIO DE NOTEBOOK $ 35.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.200 $ 35.200
80161507
Servicios Audio Visuales1Unidad no definidaSERVICIO DE AMPLIFICACION COMPLETO PARA JORNADA DIA 05/11/2010SERVICIO DE AMPLIFICACION $ 56.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.100 $ 56.100
45111617
Carrito para proyector de video o retroproyector1Unidad no definidaSERVICIO DE PROYECCION DE IMAGENES PARA JORNADA DIA 05/11/2010SERVICIO DE PROYECTOR $ 40.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.700 $ 40.700
Total Neto $ 560.571
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.509
TOTAL OC $ 667.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.