Orden de Compra. Nº1338-817-SE10 "03/2403511.complementa 1338-806-se10"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI IX
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1338-817-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2010
Nombre de la Orden de Compra 03/2403511.complementa 1338-806-se10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1338-10-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI IX
Razón Social SEREMI IX
R.U.T. 60.901.011-8
Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI IX
R.U.T. 60.901.011-8
Dirección de Facturación General Mackenna N°574
Comuna Temuco
Impuesto 130924,44
Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-11-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOTELERA PANAMERICANA LTDA.
Razón Social EMPRESA HOTELERA PANAMERICANA LIMITADA
R.U.T. 91.817.000-6
Sucursal HOTELERA PANAMERICANA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Banquetes100Unidad no definidaSERVICIO DE ALMUERZO JORNADA CON DIRECTORES DE COLEGIOS DEL 26 DE NOVIEMBRE.2010. Ensalada fresca Suprema de ave a la plancha con arroz al curry Mousse de yogurt con puré de manzana Café o infusión de hierbas 1 vaso de bebida Valor por persona $ 6.600 con iva SERVICIO DE ALMUERZO JORNADA CON DIRECTORES DE COLEGIOS DEL 26 DE NOVIEMBRE.2010. $ 5.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.600 $ 554.622
Banquetes100UnidadSERVICIO DE COFFE JORNADA CON DIRECTORES DE COLEGIOS DEL 26 DE NOVIEMBRE.2010. COFFE (1600 C/IVA). HORA :09:45 APROX. AM. LOBBY PLENARIO. SERVICIO DE COFFE JORNADA CON DIRECTORES DE COLEGIOS DEL 26 DE NOVIEMBRE.2010. Dentro del salón escenario y podium . 4 Mesas para acreditación a la entrada del salón $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.500 $ 134.454
Total Neto $ 689.076
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 130.924
TOTAL OC $ 820.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.