Orden de Compra. Nº1338-85-SE25 "11/2409056 EDUC.SERVICIO ALIMENTACIÓN ASISTENTES TERCERA JORNADA REGIONAL COORDINADORES COMUNALES EXTRAESCOLARES DE ACTIVIDAD FÍSICA ESCOLAR"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI IX
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1338-85-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-06-2025
Nombre de la Orden de Compra 11/2409056 EDUC.SERVICIO ALIMENTACIÓN ASISTENTES TERCERA JORNADA REGIONAL COORDINADORES COMUNALES EXTRAESCOLARES DE ACTIVIDAD FÍSICA ESCOLAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1338-6-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI IX
Razón Social SEREMI IX
R.U.T. 60.901.011-8
Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N°574
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 325 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI IX
R.U.T. 60.901.011-8
Dirección de Facturación General Mackenna N°574
Comuna Temuco
Impuesto 5320
Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AITUE SOCIEDAD HOTELERA LTDA.
Razón Social AITUE SOCIEDAD HOTELERA LIMITADA
R.U.T. 78.061.230-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AITUE SOCIEDAD HOTELERA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes1Unidad no definida A SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ALMUERZO OPCION 1 RESOLUCION N°805 APRUEBA CONVENIO, GASTO Y PAGO POR “SERVICIOS HOTELEROS PARA LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
90101601
Banquetes1Unidad no definidaA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ALMUERZO OPCION 2 RESOLUCION N°805 APRUEBA CONVENIO, GASTO Y PAGO POR “SERVICIOS HOTELEROS PARA LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN REGIÓN DE LA ARAUCANÍAA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ALMUERZO OPCION 2 RESOLUCION N°805 APRUEBA CONVENIO, GASTO Y PAGO POR “SERVICIOS HOTELEROS PARA LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
Total Neto $ 28.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.320
TOTAL OC $ 33.320


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.