Orden de Compra. Nº1338-920-SE17 "12-2205001 SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI IX
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1338-920-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-12-2017
Nombre de la Orden de Compra 12-2205001 SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES NOVIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI IX
Razón Social SEREMI IX
R.U.T. 60.901.011-8
Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI IX
R.U.T. 60.901.011-8
Dirección de Facturación General Mackenna N°574
Comuna Temuco
Impuesto 391623,529357
Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CGE DISTRIBUCION S.A. - Araucania
Razón Social CGE DISTRIBUCION S.A
R.U.T. 99.513.400-4
Sucursal CGE DISTRIBUCION S.A. - Araucania
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101802
Suministro de electricidad bifásica1Unidad no definidaNº CLIENTE 2615836, GENERAL MACKENNA Nº 574, SECREDUC PERIODO 01.11 AL 28.11.2017Nº CLIENTE 2615836, GENERAL MACKENNA Nº 574, SECREDUC PERIODO 01.11 AL 28.11.2017 $ 1.036.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.036.471 $ 1.036.471
83101802
Suministro de electricidad bifásica1Unidad no definidaNº CLIENTE 2656019, CLARO SOLAR Nº 1099, DEPROVS PERIODO 01.11 AL 28.11.2017Nº CLIENTE 2656019, CLARO SOLAR Nº 1099, DEPROVS PERIODO 01.11 AL 28.11.2017 $ 726.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 726.555 $ 726.555
83101802
Suministro de electricidad bifásica1Unidad no definidaNº CLIENTE 2656061, AVDA. LAS ENCINAS Nº 0940, HOGAR IDI PERIODO 07.11 AL 04.12.2017Nº CLIENTE 2656061, AVDA. LAS ENCINAS Nº 0940, HOGAR IDI PERIODO 07.11 AL 04.12.2017 $ 298.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.151 $ 298.151
Total Neto $ 2.061.176
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 391.624
TOTAL OC $ 2.452.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.