Orden de Compra. Nº1338-952-CM10 "insumos 03/2204009"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI IX
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1338-952-CM10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2010
Nombre de la Orden de Compra insumos 03/2204009
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI IX
Razón Social SEREMI IX
R.U.T. 60.901.011-8
Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social SEREMI IX
R.U.T. 60.901.011-8
Dirección de Facturación General Mackenna N°574
Comuna Temuco
Impuesto 57,4142
Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-12-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LECHNER Y CIA LTDA.
Razón Social LECHNER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.114.650-1
Sucursal LECHNER Y CIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201803
Discos duros1 (634017) DISCO DURO IOMEGA 2000 GB 3.5 USB PRESTIGE 634212(634017) DISCO DURO IOMEGA 2000 GB 3.5 USB PRESTIGE ; Código: 34484;Región : IX US$ 302,18 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 302,18 US$ 302,18
Total Neto US$ 302,18
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 57,41
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 359,59


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.