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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1338462-219-CC26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GASA ESTERIL 5X5 CM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057508-30-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Insumos Clínicos |
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Razón Social |
HOSPITAL EL CARMEN
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R.U.T. |
61.607.006-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ISABEL RIQUELME 448 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL EL CARMEN
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R.U.T. |
61.607.006-1 |
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Dirección de Facturación |
ISABEL RIQUELME 448 |
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Comuna |
El Carmen
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Impuesto |
10450 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ISABEL RIQUELME 448 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Tecnika S.A. |
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Razón Social |
TECNIKA S A
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R.U.T. |
96.625.950-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tecnika S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311511
| Vendas de gasa | 5000 | Unidad no definida | GASA ESTERIL 5X5 CM ENVASE DE 2 UNIDADES | GASA ESTERIL 5X5 CM ENVASE DE 2 UNIDADES |
$ 11,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.000
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$ 55.000
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Total Neto
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$ 55.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.450
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$ 65.450
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.