|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1339159-6-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-03-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
GUM - AUMENTO SERVICIO DE INTERNET RENACER POR UN SUEÑO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1339159-2-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa
|
|
R.U.T. |
61.981.070-8 |
|
Dirección de Facturación |
llano subercaseaux 3629 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
236613,54626 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
llano subercaseaux 3629 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
pcable |
|
Razón Social |
PACIFICO CABLE SPA
|
|
R.U.T. |
96.722.400-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
pcable |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81112101
| Proveedores de servicio de Internet (ISP) | 1 | Unidad | SERVICIO DE PROVISIÓN DE INTERNET PARA JARDÍN INFANTIL RENACER POR UN SUEÑO | valor total con iva |
$ 1.245.334,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.245.334
|
$ 1.245.334
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.245.334
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 236.614
|
|
$ 1.481.948
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.