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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1339163-112-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GUM - Adquisición e instalación cableado eléctrico, redes y revestimiento |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa
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R.U.T. |
61.981.070-8 |
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Dirección de Facturación |
El Llano Subercaseaux 3629, piso 10 |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
561546,33 |
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Dirección de Envío de la Factura |
El Llano Subercaseaux 3629, piso 10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PHR Ingeniería SpA |
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Razón Social |
PHR INGENIERÍA SPA
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R.U.T. |
77.988.438-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PHR Ingeniería SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102208
| Tendido de cables | 1 | Unidad | Cableado eléctrico. Según Anexo Adjunto | |
$ 1.079.616,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.079.616
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$ 1.079.616
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26121609
| Cable de redes | 1 | Unidad | Cableado redes. Según Anexo Adjunto | |
$ 876.937,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 876.937
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$ 876.937
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72102003
| Revestimiento de cristal, metal, madera o de hormigón estructural a prueba de intemperie, ignífugo e impermeable | 1 | Unidad | Revestimiento de madera. Según Anexo Adjunto | |
$ 998.954,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 998.954
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$ 998.954
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Total Neto
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$ 2.955.507
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 561.546
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$ 3.517.053
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.