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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1339163-20-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CSV - SERV. GUARDIA DE SEGURIDAD PARA DEPENDENCIAS NC 1339163-4-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1339163-4-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa
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R.U.T. |
61.981.070-8 |
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Dirección de Facturación |
El Llano Subercaseaux 3629, piso 10 |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
5563200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
El Llano Subercaseaux 3629, piso 10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Transbe SpA |
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Razón Social |
SOC DE SERVICIOS TRANSBE SPA
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R.U.T. |
76.116.640-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Transbe SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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92121504
| Guardias de seguridad | 24 | Global | SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTA ROSA, POR UN PERIODO DE 24 MESES | Servicio de guardias de seguridad para Slep Santa Rosa según detalle anexo en portal.
Valor Neto Mensual |
$ 1.220.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.280.000
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$ 29.280.000
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Total Neto
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$ 29.280.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.563.200
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$ 34.843.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.