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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1339163-69-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CSV ADQUISICION DE NEUMATICOS Y REPARACION DE BUTA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa
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R.U.T. |
61.981.070-8 |
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Dirección de Facturación |
El Llano Subercaseaux 3629, piso 10 |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
260091 |
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Dirección de Envío de la Factura |
El Llano Subercaseaux 3629, piso 10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA FAILET SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA FAILET SPA
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R.U.T. |
78.123.606-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA FAILET SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25172503
| Neumáticos para camiones pesados | 10 | Unidad | a- Adquisición de 10
neumáticos
205/75R17.5
direccionales nuevos,
con su respectiva
instalación, balanceo y
alineación. según
detalle adjunto | según oferta |
$ 108.810,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.088.100
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$ 1.088.100
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25174602
| Cojines de asientos o cojines alargados | 1 | Global | b- Servicio de retapizado
y reparación de butaca
completa de conductor
para un bus. según
requerimiento adjunto | según oferta |
$ 280.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 280.800
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$ 280.800
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Total Neto
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$ 1.368.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 260.091
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$ 1.628.991
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.