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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1339163-74-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GUM - AUMENTO SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1339159-8-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa
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R.U.T. |
61.981.070-8 |
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Dirección de Facturación |
llano subercaseaux 3629 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
143697,475 |
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Dirección de Envío de la Factura |
llano subercaseaux 3629 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ernesto Perez |
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Razón Social |
ERNESTO EDUARDO PÉREZ FLORES
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R.U.T. |
12.348.680-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ernesto Perez |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102104
| Control estructural de plagas | 1 | Unidad | SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACIÓN PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y JARDINES INFANTILES, DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTA ROSA | Valor NETO por 12 meses de ejecución según BT y BA |
$ 756.303,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 756.303
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$ 756.303
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Total Neto
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$ 756.302
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 143.697
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$ 899.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.