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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1340-2299-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PAGO GUARDIAS P VALDIVIA DICIEMBRE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1340-2-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
YUNGAY N°621 VALDIVIA |
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Comuna |
*
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Impuesto |
2750113,96 |
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Dirección de Envío de la Factura |
YUNGAY N°621 VALDIVIA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CLAUDIA WALESKA |
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Razón Social |
CR SERVICIOS INTEGRALES SPA
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R.U.T. |
77.021.987-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CLAUDIA WALESKA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | | Servicio de vigilancia presencial Calle P.
Aguirre Cerda N° 001 Turno 24 horas x 7
días a la semana. |
$ 3.618.571,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.618.571
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$ 3.618.571
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92101501
| Servicios de vigilancia | 1 | Unidad no definida | | Servicio de vigilancia presencial Calle Daniel
Rebolledo s/n Malalhue Ruta Lanco -
Panguipulli Turno 24 horas x 7 días a la
semana. |
$ 3.618.571,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.618.571
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$ 3.618.571
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92101501
| Servicios de vigilancia | 1 | Unidad no definida | | Servicio de vigilancia presencial Calle
Quinchilca - Los Lagos Turno 24 horas x 7
días a la semana |
$ 3.618.571,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.618.571
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$ 3.618.571
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92101501
| Servicios de vigilancia | 1 | Mes | | Servicio de vigilancia presencial Recinto
Estación Mariquina Turno 24 horas x 7 días a
la semana. |
$ 3.618.571,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.618.571
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$ 3.618.571
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Total Neto
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$ 14.474.284
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.750.114
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$ 17.224.398
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.