Orden de Compra. Nº1340-259-SE18 "SER. REP. ESTRUCTURAL Y MANTENCION VEHICULOS/MAQ."
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1340-259-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-04-2018
Nombre de la Orden de Compra SER. REP. ESTRUCTURAL Y MANTENCION VEHICULOS/MAQ.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XIV Región - Dirección Regional
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Yungay 621
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación YUNGAY N°621 VALDIVIA
Comuna Valdivia
Impuesto 2405267
Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N°621 VALDIVIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor mecval
Razón Social JOSE LUIS GUILLERMO MEDINA BOETTCHER
R.U.T. 12.994.845-0
Sucursal mecval
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26112004
Kits de reparación del embrague1GlobalMANTENCION Y REPARACION, SEGUN CONVENIOS.MANTENCION Y REPARACION, SEGUN CONVENIOS. $ 12.659.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.659.300 $ 12.659.300
Total Neto $ 12.659.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.405.267
TOTAL OC $ 15.064.567


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.