Orden de Compra. Nº1340-344-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1340-53-L124"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1340-344-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1340-53-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1340-53-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XIV Región - Dirección Regional
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N°621 VALDIVIA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación YUNGAY N°621 VALDIVIA
Comuna Valdivia
Impuesto 486267
Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N°621 VALDIVIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERREVAL LTDA
Razón Social COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LIMITADA
R.U.T. 76.064.347-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERREVAL LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura100GalónPintura oleo blanco brillante Pintura oleo blanco brillante $ 16.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640.000 $ 1.640.000
86131502
Pintura20GalónPintura oleo naranjo brillantePintura oleo naranjo brillante $ 16.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.000 $ 328.000
15121802
Lubricantes anticorrosivos20GalónAnticorrosivo negroAnticorrosivo negro SOQUINA $ 11.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.000 $ 236.000
31211904
Brochas25UnidadBrocha uso general de 2"Brocha uso general de 2 $ 1.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.350 $ 27.350
31211904
Brochas25UnidadBrocha uso general de 4"Brocha uso general de 4 $ 2.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.550 $ 60.550
31211906
Rodillos de pintar70UnidadRodillo chiporro natural 23 cm (9")Rodillo chiporro natural 23 cm $ 3.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.400 $ 267.400
Total Neto $ 2.559.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 486.267
TOTAL OC $ 3.045.567


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.