Orden de Compra. Nº1340-482-SE22 "REPARACION SIST. ELECTRICOS"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1340-482-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-10-2022
Nombre de la Orden de Compra REPARACION SIST. ELECTRICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1340-27-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XIV Región - Dirección Regional
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N°621 VALDIVIA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2022. Folio ingresado 31.02.004-40030644-0 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación YUNGAY N°621 VALDIVIA
Comuna Valdivia
Impuesto 1925456,2
Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N°621 VALDIVIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor mecval
Razón Social JOSE LUIS GUILLERMO MEDINA BOETTCHER
R.U.T. 12.994.845-0
Sucursal mecval
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaMANTENCIÓN , REPARACIÓN Y SUMINISTRO DE REP. SEGÚN CONVENIOMANTENCIÓN , REPARACIÓN Y SUMINISTRO DE REP. SEGÚN CONVENIO $ 10.133.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.133.980 $ 10.133.980
Total Neto $ 10.133.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.925.456
TOTAL OC $ 12.059.436


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.