Orden de Compra. Nº1340-77-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1340-31-L112"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1340-77-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-03-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1340-31-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1340-31-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XIV Región - Dirección Regional
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Yungay 621
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación YUNGAY N°621 VALDIVIA
Comuna Valdivia
Impuesto 50684,4
Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N°621 VALDIVIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor total filtros eirl
Razón Social DISTRIBUIDORA RONALD MARIANO KIRKMAN ARAVENA E.I.R
R.U.T. 76.034.347-1
Sucursal total filtros eirl
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40161504
Filtros de aceite8UnidadFILTRO DE AIRE FLEETGUARD Nº AF 26157  $ 33.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.760 $ 266.760
Total Neto $ 266.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.684
TOTAL OC $ 317.444


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.