Orden de Compra. Nº1340-783-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1340-61-LE15"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1340-783-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-07-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1340-61-LE15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1340-61-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XIV Región - Dirección Regional
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Yungay 621
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación YUNGAY N°621 VALDIVIA
Comuna Valdivia
Impuesto 3870970,32
Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N°621 VALDIVIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Edyce S.A.
Razón Social EDYCE S A
R.U.T. 91.510.000-7
Sucursal Edyce S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30101704
Vigas de acero2UnidadVIGAS METALICAS PINTADAS 30 METROS X 150 CMS X 33 CMS.VIGAS METALICAS PINTADAS 30 METROS X 150 CMS X 33 CMS. $ 10.186.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.373.528 $ 20.373.528
Total Neto $ 20.373.528
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.870.970
TOTAL OC $ 24.244.498


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.