Orden de Compra. Nº1341-41-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1341-3-LE11"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1341-41-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-08-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1341-3-LE11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1341-3-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fosis - Subdirección Gestión de Programas
Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
R.U.T. 60.109.000-7
Dirección de Unidad de Compra Ahumada 48 piso 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
R.U.T. 60.109.000-7
Dirección de Facturación Merced 480 Piso 5
Comuna Santiago
Impuesto 867958
Dirección de Envío de la Factura Merced 480 Piso 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUE TREE
Razón Social BLUE TREE HOTELS CHILE SPA
R.U.T. 76.061.154-9
Sucursal BLUE TREE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111601
Centros de conferencias1UnidadJORNADA NACIONAL DE LOS PROGRAMAS DE LAS LÍNEAS DE EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMEINTO   $ 4.568.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.568.200 $ 4.568.200
Total Neto $ 4.568.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 867.958
TOTAL OC $ 5.436.158


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.