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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1343-75-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-07-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1343-33-COT21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION PROVINCIAL DE LIMARI
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R.U.T. |
60.511.042-8 |
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Dirección de Facturación |
Socos 154 |
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Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
66196 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Socos 154 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOCCON SPA |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL Y CONSTRUCCIÓN SPA
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R.U.T. |
76.886.053-k |
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Sucursal |
SOCCON SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53131628
| Shampoo | 1820 | Unidad | 1820 SHAMPOO SACHET 24 UNIDADES HEAD SHOULDERS | |
$ 50,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 91.000
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$ 91.000
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53131608
| Jabones | 60 | Unidad | 60 JABÓN EN BARRA | |
$ 490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.400
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$ 29.400
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53131502
| Pasta de dientes | 60 | Unidad | PASTA DE DIENTES | |
$ 1.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 66.000
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$ 66.000
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53131503
| Cepillos de dientes | 60 | Unidad | CEPILLOS DE DIENTES | |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.000
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$ 72.000
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53131603
| Máquinas de afeitar | 150 | Unidad | 150 MÁQUINAS PARA AFEITAR | |
$ 600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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Total Neto
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$ 348.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 66.196
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$ 414.596
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.