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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1344190-1589-TD24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1344190-3-FTD24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
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R.U.T. |
72.576.700-5 |
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Dirección de Facturación |
Catedral 1575, piso 1. |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
1708518 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Catedral 1575, piso 1. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| OBSERVACIONES OC | G19/SILLA ESTANDAR/METROPOLITANA/MEMO 162/PR/** Memo 162 CDP Rex.N°4467/2024 Factura Electrónica debe ser enviada a la casilla: senadisrecepcion@custodium.com -Debe mencionar correctamente la orden de compra en el campo 801. -Debe mencionar correctamente la dirección Catedral N°1575, Santiago |
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Proveedor |
ORTOMEDICA LIFANTE SA |
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Razón Social |
ORTOMEDICA LIFANTE S.A
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R.U.T. |
79.785.840-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ORTOMEDICA LIFANTE SA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42192210
| Sillas de ruedas | 7 | Unidad | LLEECH05 SDR ELECTRONICA CTM-HS-6500-AZUL | LLEECH05 SDR ELECTRONICA CTM-HS-6500-AZUL |
$ 1.284.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.992.200
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$ 8.992.200
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Total Neto
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$ 8.992.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.708.518
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$ 10.700.718
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.