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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1346279-163-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
P02. IP IRC – SERVICIOS DE ASEO - MNN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
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R.U.T. |
62.000.970-9 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Santiago Flores S/N Parcela N° 14 Cerro Sombrero Arica |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
5016000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Santiago Flores S/N Parcela N° 14 Cerro Sombrero Arica |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-09-2024 |
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Proveedor |
S&S PRO CHILE |
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Razón Social |
BERCELY ZEGARRA RIOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SEGU
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R.U.T. |
77.020.775-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
S&S PRO CHILE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | | CONTRATO PARA EL SERVICIOS DE ASEO Y MANTENCIÓN PARA DEPENDENCIAS DE CENTRO ARICA, DEL SRJ, UBICADO EN AV. SANTIAGO FLORES S/N PARCELA N° 14 CERRO SOMBRERO ARICA , CON CDP 778 DE 2024.-, POVENIENTE DE LICITACIÓN ID 1818-5-LE23 |
$ 26.400.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.400.000
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$ 26.400.000
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Total Neto
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$ 26.400.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.016.000
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$ 31.416.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.