Orden de Compra. Nº1346279-163-SE24 "P02. IP IRC – SERVICIOS DE ASEO - MNN"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1346279-163-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-09-2024
Nombre de la Orden de Compra P02. IP IRC – SERVICIOS DE ASEO - MNN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1393 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Facturación Avda. Santiago Flores S/N Parcela N° 14 Cerro Sombrero Arica
Comuna Arica
Impuesto 5016000
Dirección de Envío de la Factura Avda. Santiago Flores S/N Parcela N° 14 Cerro Sombrero Arica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor S&S PRO CHILE
Razón Social BERCELY ZEGARRA RIOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SEGU
R.U.T. 77.020.775-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal S&S PRO CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definida CONTRATO PARA EL SERVICIOS DE ASEO Y MANTENCIÓN PARA DEPENDENCIAS DE CENTRO ARICA, DEL SRJ, UBICADO EN AV. SANTIAGO FLORES S/N PARCELA N° 14 CERRO SOMBRERO ARICA , CON CDP 778 DE 2024.-, POVENIENTE DE LICITACIÓN ID 1818-5-LE23 $ 26.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400.000 $ 26.400.000
Total Neto $ 26.400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.016.000
TOTAL OC $ 31.416.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.