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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1346281-95-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ DE VESTUARIO PARA JOVENES USUARIOS DEL CENTRO LAE IP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
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R.U.T. |
62.000.970-9 |
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Dirección de Facturación |
PLAYA BRAVA 2160 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
496793 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PLAYA BRAVA 2160 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-06-2026 |
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA MS E.I.R.L. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA MACARENA ANDREA SÁNCHEZ JARA E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.319.666-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA MS E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102303
| Calzoncillos bóxer o calzones tipo pantaletas | 1 | Unidad | EL proveedor deberá ofertar la totalidad de ellos 17 ítems solicitados de acuerdo con cantidades y Especificaciones técnicas Señaladas , SEGUN EETT ADJUNTAS | EL proveedor deberá ofertar la totalidad de ellos 17 ítems solicitados de acuerdo con cantidades y Especificaciones técnicas Señaladas , SEGUN EETT ADJUNTAS |
$ 2.614.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.614.700
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$ 2.614.700
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Total Neto
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$ 2.614.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 496.793
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$ 3.111.493
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.