Orden de Compra. Nº1346282-233-SE25 "LICITACIÓN MANTENCIÓN VEHÍCULOS DESDE 1346282-16-LE24 (Minibus Maxus) para IP-IRC"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1346282-233-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-06-2025
Nombre de la Orden de Compra LICITACIÓN MANTENCIÓN VEHÍCULOS DESDE 1346282-16-LE24 (Minibus Maxus) para IP-IRC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1346282-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL DE COQUIMBO
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 368
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Facturación COLON N° 641, LA SERENA
Comuna La Serena
Impuesto 73421,13
Dirección de Envío de la Factura COLON N° 641, LA SERENA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FEVAL SPA
Razón Social FEVAL SPA
R.U.T. 77.775.338-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FEVAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadMANTENCIÓN DE LOS 150 MIL KMS. (INCLUYE: CAMBIO ACEITE DE MOTOR 5W-30; CAMBIO FILTRO DE AIRE; CAMBIO FILTRO DE PETRÓLEO; CAMBIO FILTRO DE ACEITE; CAMBIO LIQUIDO REFRIGERANTE) SEGÚN PAUTA ANEXO 1 INSERTO EN EL CONTRATO. REVISIÓN TREN DELANTERO.MANTENCIÓN DE LOS 150 MIL KMS. (INCLUYE: CAMBIO ACEITE DE MOTOR 5W-30; CAMBIO FILTRO DE AIRE; CAMBIO FILTRO DE PETRÓLEO; CAMBIO FILTRO DE ACEITE; CAMBIO LIQUIDO REFRIGERANTE) SEGÚN PAUTA ANEXO 1 INSERTO EN EL CONTRATO. REVISIÓN TREN DELANTERO. $ 338.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.157 $ 338.157
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadCAMBIO CORREA DE ALTERNADORCAMBIO CORREA DE ALTERNADOR $ 48.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.270 $ 48.270
Total Neto $ 386.427
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.421
TOTAL OC $ 459.848


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.